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Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Fabiano Tavares Coura Martins

Nº de documento de viagem: 015975/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 27/08/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***495026** - FABIANO TAVARES COURA MARTINS
Masp: 12801114
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: POLICIAL PENAL
Cargo em comissão: POLICIAL PENAL
Data Início da viagem: 19/07/2026
Data Fim da viagem: 20/07/2026
Motivo (campo fechado): ESCOLTA/JUDICIAL
Motivo (campo aberto): referente escolta a ser realizada no dia 20-07-2026, dos IPL LUCAS DO SANTOS SILVA, INFOPEN 423470, afim de encaminha-lo ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte para realizar exame de sanidade mental.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
ABRE CAMPO / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 19/07/2026 20/07/2026 1,00 770,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL ABRE CAMPO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 20/07/2026 20/07/2026 0,35 269,50
Totais: 1,35 1.039,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
11026 16/07/2026 989,50
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
14854 16/07/2026 989,50
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
989,50 0,00 989,50