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Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Andre Paulo Santos

Nº de documento de viagem: 013596/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***963176** - ANDRE PAULO SANTOS
Masp: 10840387
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: POLICIAL PENAL
Cargo em comissão: POLICIAL PENAL
Data Início da viagem: 25/06/2026
Data Fim da viagem: 26/06/2026
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/TRANSFERÊNCIAS
Motivo (campo aberto): Levar 01 detento para ser transferido para o complexo Penitenciario de Ponte Nova e 01 detento para o Presídio de Ubá.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
PARÁ DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL PONTE NOVA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 25/06/2026 25/06/2026 0,00 0,00
PONTE NOVA / MINAS GERAIS / BRASIL UBÁ / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 25/06/2026 26/06/2026 1,00 405,00
UBÁ / MINAS GERAIS / BRASIL PARÁ DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 26/06/2026 26/06/2026 0,35 141,75
Totais: 1,35 546,75
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
9636 24/06/2026 446,75
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
13144 24/06/2026 446,75
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
446,75 0,00 446,75