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Órgão: Ief

Favorecido: Beatriz De Oliveira Costa

Nº de documento de viagem: 000726/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 25/04/2025

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***012906** - BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA
Masp: 14666101
Órgão de exercício: IEF
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: DAI-11
Cargo em comissão: DAI-11
Data Início da viagem: 01/04/2025
Data Fim da viagem: 02/04/2025
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Levar três aves recolhidas pela PM Ambiental, dois jabutis entrega voluntária (Teófilo Otoni/MG) e dois jabutis que estão em Governador Valadares/MG. Todos com destino à CEBUS/USIPA - Ipatinga/MG. Motorista: Beatriz Costa
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
TEÓFILO OTONI / MINAS GERAIS / BRASIL GOVERNADOR VALADARES / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00
GOVERNADOR VALADARES / MINAS GERAIS / BRASIL IPATINGA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 01/04/2025 02/04/2025 1,00 362,00
IPATINGA / MINAS GERAIS / BRASIL TEÓFILO OTONI / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 02/04/2025 02/04/2025 0,35 126,70
Totais: 1,35 488,70
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS Unidade Executora: 2100003 - IEF-ESC.REG.NORDESTE
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 31 - PROTECAO DAS AREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL Ação: 4058 - PROTECAO E CONSERVACAO DA FAUNA SILVESTRE
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 72 - TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
2 08/04/2025 244,38
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
124 08/04/2025 244,38
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
244,38 0,00 244,38