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Órgão: Ministério Público De Minas Gerais

Favorecido: Carlos Eduardo Fernandes Neves Ribeiro

Nº de documento de viagem: 003905/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 27/08/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***038726** - CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO
Masp: 483200
Órgão de exercício: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL
Cargo em comissão: MEMBRO
Data Início da viagem: 24/06/2026
Data Fim da viagem: 25/06/2026
Motivo (campo fechado): VIAGEM DE COOPERAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO/ JÚRI
Motivo (campo aberto): Assunção - Atribuições - PJ Alto Rio Doce
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
BARBACENA / MINAS GERAIS / BRASIL ALTO RIO DOCE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 24/06/2026 24/06/2026 0,00 597,95
ALTO RIO DOCE / MINAS GERAIS / BRASIL BARBACENA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 24/06/2026 24/06/2026 0,00 0,00
BARBACENA / MINAS GERAIS / BRASIL ALTO RIO DOCE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 25/06/2026 25/06/2026 0,35 597,95
ALTO RIO DOCE / MINAS GERAIS / BRASIL BARBACENA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 25/06/2026 25/06/2026 0,00 0,00
Totais: 0,35 1.195,90
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Unidade Executora: 1090001 - MPMG-PROC GERAL JUSTICA
Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTICA Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 703 - PROCESSO JUDICIARIO Ação: 2009 - DIRECAO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
2800 16/07/2026 1.195,90
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
13260 16/07/2026 1.195,90
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
1.195,90 0,00 1.195,90