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Órgão: Secretaria Da Saude

Favorecido: Antonio Vicoso Cotta Filho

Nº de documento de viagem: 005915/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***549416** - ANTONIO VICOSO COTTA FILHO
Masp: 14962328
Órgão de exercício: SECRETARIA DA SAUDE
Tipo de Viajante: EQUIPARACAO/PCMG
Cargo: DAD-9
Cargo em comissão: GRATIFICACAO DE FUNCAO
Data Início da viagem: 13/05/2026
Data Fim da viagem: 15/05/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Acompanhar Secretário de Saúde em visita ao Hospital e anúncio de Custeio da UTI em Três Pontas, inauguração do Centro de Imagem e recebimento de Cidadão Honorário em Poço Fundo, inauguração de UBS em Cachoeira de Minas e inauguração de UBS em Camanducaia.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VARGINHA / MINAS GERAIS / BRASIL AEREO 13/05/2026 13/05/2026 0,00 0,00
VARGINHA / MINAS GERAIS / BRASIL TRÊS PONTAS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 13/05/2026 14/05/2026 1,00 354,00
TRÊS PONTAS / MINAS GERAIS / BRASIL POÇO FUNDO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 14/05/2026 14/05/2026 0,00 0,00
POÇO FUNDO / MINAS GERAIS / BRASIL CACHOEIRA DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 14/05/2026 14/05/2026 0,00 0,00
CACHOEIRA DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL MONTE VERDE DISTRITO DE CAMANDUCAIA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 14/05/2026 15/05/2026 1,00 354,00
MONTE VERDE DISTRITO DE CAMANDUCAIA / MINAS GERAIS / BRASIL CAMANDUCAIA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 15/05/2026 15/05/2026 0,00 0,00
CAMANDUCAIA / MINAS GERAIS / BRASIL POUSO ALEGRE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 15/05/2026 15/05/2026 0,00 0,00
POUSO ALEGRE / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL AEREO 15/05/2026 15/05/2026 0,35 212,80
Totais: 2,35 920,80
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE Unidade Executora: 1320013 - C - GABINETE/ASCOM
Função: 10 - SAUDE Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
7 13/05/2026 695,80
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
15 13/05/2026 695,80
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
695,80 0,00 695,80