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Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Jose Pedro De Souza

Nº de documento de viagem: 005917/26-1C

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 07/05/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***852106** - JOSE PEDRO DE SOUZA
Masp: 13864053
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: POLICIAL PENAL
Cargo em comissão: POLICIAL PENAL
Data Início da viagem: 30/03/2026
Data Fim da viagem: 31/03/2026
Motivo (campo fechado): APOIO OPERACIONAL/DEPEN
Motivo (campo aberto): Apoio Operacional no Presídio de São João Del Rei, conforme SEI: 1450.01.0048169/2026-63
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
FORMIGA / MINAS GERAIS / BRASIL SÃO JOÃO DEL REI / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 30/03/2026 31/03/2026 1,00 362,00
SÃO JOÃO DEL REI / MINAS GERAIS / BRASIL FORMIGA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 31/03/2026 31/03/2026 0,35 126,70
Totais: 1,35 488,70
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
371 30/03/2026 700,70
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
5297 30/03/2026 700,70
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
700,70 312,00 700,70