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Órgão: Secretaria Da Saude

Favorecido: Geovani Urbano Dos Santos

Nº de documento de viagem: 003230/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 07/05/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***377376** - GEOVANI URBANO DOS SANTOS
Masp: 3573235
Órgão de exercício: SECRETARIA DA SAUDE
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: TECNICO DE GESTAO DA SAUDE
Cargo em comissão: TECNICO DE GESTAO DA SAUDE
Data Início da viagem: 29/03/2026
Data Fim da viagem: 30/03/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Viagem para BH no período de 29 a 30/03/2026, conduzir as servidoras Sinara Luiza Miranda Dupim e Fabiana Aparecida Silva, para treinamento da CASES. As servidora irão permanecer em BH, para retornar de ônibus em 01/04/2026.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
DIAMANTINA / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 29/03/2026 30/03/2026 1,00 470,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL DIAMANTINA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 30/03/2026 30/03/2026 0,35 164,50
Totais: 1,35 634,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE Unidade Executora: 1320017 - R - DIAMANTINA
Função: 10 - SAUDE Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 59 - APOIO A GESTAO DO SUS Ação: 2024 - GESTAO REGIONAL EM SAUDE
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
3 30/03/2026 559,50
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
101 01/04/2026 559,50
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
559,50 0,00 559,50