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Órgão: Secretaria Da Educacao

Favorecido: Marilene Goncalves Silva

Nº de documento de viagem: 026369/25-1C

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***717206** - MARILENE GONCALVES SILVA
Masp: 12378055
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: ANALISTA EDUCACIONAL
Cargo em comissão: ANALISTA EDUCACIONAL
Data Início da viagem: 25/06/2025
Data Fim da viagem: 27/06/2025
Motivo (campo fechado): INSPEÇÃO ESCOLAR
Motivo (campo aberto): Comparecimento a SME de Comercinho para cumprimento da ORIENTAÇÃO NORMATIVA SRI/VIDA ESCOLAR N° 01/2025 que trata da Validação do Percurso Escolar do Estudante.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
ITAOBIM / MINAS GERAIS / BRASIL COMERCINHO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 25/06/2025 27/06/2025 2,00 516,00
COMERCINHO / MINAS GERAIS / BRASIL ITAOBIM / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 27/06/2025 27/06/2025 0,35 90,30
Totais: 2,35 606,30
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
272 02/06/2025 564,30
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
2324 03/06/2025 564,30
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
564,30 183,00 564,30