Órgão: Secretaria Da Educacao
Favorecido: Laysa Camilla Brant Oliveira
Nº de documento de viagem: 019597/25-1C
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 07/07/2025
Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***256596** -
LAYSA CAMILLA BRANT OLIVEIRA
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Masp: 12267969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
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Cargo em comissão: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Início da viagem: 13/05/2025
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Data Fim da viagem: 16/05/2025
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Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
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Motivo (campo aberto): Visita no dia 13/05/25 à escola não prioritária E.E. Carlos Antônio dos Santos no município de Brasília de Minas, no dia 14/05 /25 visita a escola prioritária E.E. Adelaide Medeiros no município de Brasília de Minas, no dia 15/05/25 visita à escola prioritária E.E. Cirilo Pereira Fonseca no município de Campo Azul, pelo NGPR - Núcleo de Gestão Pedagógica Regional, equipe PRA - Plano de Recomposição das Aprendizagens, para o acompanhamento e monitoramento das ações da SEE. Processo nº 1260.01.0081844/2025-36
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Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 07/05/2025 | 864,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3149 | 08/05/2025 | 864,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864,30 | 0,00 | 864,30 |