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Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Jose Artur Lemos De Aguilar

Nº de documento de viagem: 008301/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***378326** - JOSE ARTUR LEMOS DE AGUILAR
Masp: 12096848
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: POLICIAL PENAL
Cargo em comissão: POLICIAL PENAL
Data Início da viagem: 23/04/2025
Data Fim da viagem: 24/04/2025
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/HOSPITALARES
Motivo (campo aberto): Porque os mesmos realizarão a escolta do IPL Bruno Rodrigues de Souza - INFOPEN 484154, para realização de exame de carga viral no Laboratório Muncipal Dr. Pedro Lanza, situado na Rua Cassimiro de Abreu, s/nº - Bairro Chácara do Paiva em Sete Lagoas/MG, no dia 24/04/2025 às 07:00 horas, conforme agendamento em anexo. Informo que a Equipe de escolta pernoitará na cidade no dia 23/04/2024 para o dia 24/04/2025, com retorno previsto para o dia 24/04/2025.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
CORINTO / MINAS GERAIS / BRASIL SETE LAGOAS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 23/04/2025 24/04/2025 1,00 362,00
SETE LAGOAS / MINAS GERAIS / BRASIL CORINTO / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 24/04/2025 24/04/2025 0,35 126,70
Totais: 1,35 488,70
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
217 16/04/2025 488,70
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
6052 16/04/2025 488,70
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
488,70 0,00 488,70