Acessibilidade | |

Órgão: Secretaria Da Educacao

Favorecido: Elton John Pereira Da Circuncisao

Nº de documento de viagem: 012276/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***730566** - ELTON JOHN PEREIRA DA CIRCUNCISAO
Masp: 12748521
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: ANALISTA EDUCACIONAL
Cargo em comissão: ANALISTA EDUCACIONAL
Data Início da viagem: 31/03/2025
Data Fim da viagem: 04/04/2025
Motivo (campo fechado): INSPEÇÃO ESCOLAR
Motivo (campo aberto): Participação do 1º Encontro Pedagógico da Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí. O encontro será presencial e contará com a participação dos analistas do Setor Pedagógico e da inspeção escolar. Vale ressaltar que o primeiro dia, na parte da manhã, será conduzido pelo Serviço de Inspeção Escolar, por isso o inicio da viagem será no dia anterior no final da tarde.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
SALINAS / MINAS GERAIS / BRASIL NINHEIRA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 31/03/2025 01/04/2025 1,00 258,00
NINHEIRA / MINAS GERAIS / BRASIL TAIOBEIRAS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 01/04/2025 04/04/2025 3,00 774,00
TAIOBEIRAS / MINAS GERAIS / BRASIL SALINAS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 04/04/2025 04/04/2025 0,35 90,30
Totais: 4,35 1.122,30
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
117 28/03/2025 747,30
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
1258 31/03/2025 747,30
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
747,30 0,00 747,30