Órgão: Secretaria Da Educacao
Favorecido: Daniela Franca Chagas Batista Valente
Nº de documento de viagem: 006684/25
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 07/07/2025
Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***912276** -
DANIELA FRANCA CHAGAS BATISTA VALENTE
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Masp: 14222988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo: ANALISTA EDUCACIONAL
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Cargo em comissão: ANALISTA EDUCACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data Início da viagem: 25/02/2025
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Data Fim da viagem: 25/02/2025
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Motivo (campo fechado): INSPEÇÃO ESCOLAR
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Motivo (campo aberto): Visita Regular de Inspeção
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Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 26/02/2025 | 15,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
509 | 27/02/2025 | 15,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
15,30 | 0,00 | 15,30 |