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Órgão:

Favorecido:

Nº de documento de viagem: 013208/24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 07/07/2025

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***933136** - JOSILAINE AUGUSTA EUFRASIO
Masp: 11016094
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Cargo em comissão: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Data Início da viagem: 17/06/2024
Data Fim da viagem: 18/06/2024
Motivo (campo fechado): ADM./MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Motivo (campo aberto): Viagem administrativa para cumprimento das demandas das Unidades da 4ª RISP.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
JUIZ DE FORA / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 17/06/2024 18/06/2024 1,00 470,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL JUIZ DE FORA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 18/06/2024 18/06/2024 0,35 164,50
Totais: 1,35 634,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
920 14/06/2024 484,50
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
12842 14/06/2024 484,50
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
484,50 0,00 484,50