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Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Cleyvison Felipe Figueiredo

Nº de documento de viagem: 005146/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 25/04/2025

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***422826** - CLEYVISON FELIPE FIGUEIREDO
Masp: 12213054
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: POLICIAL PENAL
Cargo em comissão: POLICIAL PENAL
Data Início da viagem: 06/04/2025
Data Fim da viagem: 07/04/2025
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/ PERÍCIAS
Motivo (campo aberto): Exame criminológico.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
IPABA / MINAS GERAIS / BRASIL SANTA BÁRBARA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 06/04/2025 06/04/2025 0,00 0,00
SANTA BÁRBARA / MINAS GERAIS / BRASIL RIBEIRÃO DAS NEVES / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 06/04/2025 07/04/2025 1,00 258,00
RIBEIRÃO DAS NEVES / MINAS GERAIS / BRASIL IPABA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 07/04/2025 07/04/2025 0,35 90,30
Totais: 1,35 348,30
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
3226 03/04/2025 348,30
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
4348 03/04/2025 348,30
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
348,30 0,00 348,30