Órgão: Secretaria Da Saude
Favorecido: Luiz Paulo Riceputi Alcantara
Nº de documento de viagem: 003183/25
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 25/04/2025
Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***228796** -
LUIZ PAULO RICEPUTI ALCANTARA
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Masp: 12057378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Órgão de exercício: SECRETARIA DA SAUDE
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo: ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE
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Cargo em comissão: ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data Início da viagem: 01/04/2025
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Data Fim da viagem: 03/04/2025
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Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
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Motivo (campo aberto): Participar Encontro Mineiro de Comunicação e Mobilização Social em Saúde- EMICOM
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Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320024 - R - VARGINHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programa: 59 - APOIO A GESTAO DO SUS | Ação: 2024 - GESTAO REGIONAL EM SAUDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 28/03/2025 | 879,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 31/03/2025 | 879,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
879,50 | 0,00 | 879,50 |