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Órgão:

Favorecido:

Nº de documento de viagem: 017092/23

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***369396** - BRUNO REGHIN ALVES
Masp: 14524342
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Cargo em comissão: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Data Início da viagem: 04/09/2023
Data Fim da viagem: 04/09/2023
Motivo (campo fechado): ESCOLTAS/ PERÍCIAS
Motivo (campo aberto): Policial escalado para compor equipe de escolta para realizar pericia de sanidade mental no IML - Instituto Medico Legal de Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte  MG, do IPL SERGIO LUIZ DE SOUZA INFOPEN: 1032497.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
TRÊS CORAÇÕES / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 04/09/2023 04/09/2023 0,00 0,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL TRÊS CORAÇÕES / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 04/09/2023 04/09/2023 0,35 164,50
Totais: 0,35 164,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
13732 31/08/2023 164,50
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
17903 31/08/2023 164,50
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
164,50 0,00 164,50