Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica
Favorecido: Diogo Brener De Oliveira
Nº de documento de viagem: 000013/25
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 25/04/2025
Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome:***119696** -
DIOGO BRENER DE OLIVEIRA
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Masp: 14506901 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo: POLICIAL PENAL
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Cargo em comissão: POLICIAL PENAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data Início da viagem: 14/01/2025
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Data Fim da viagem: 15/01/2025
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Motivo (campo fechado): ESCOLTA/JUDICIAL
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Motivo (campo aberto): Conforme requisição judicial e autorização DSE.
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Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Unidade Executora: 1450022 - SEAP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL | Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
905 | 25/02/2025 | 348,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 28/02/2025 | 348,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
348,30 | 0,00 | 348,30 |