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Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica

Favorecido: Pablo Da Silva Machado

Nº de documento de viagem: 000367/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 25/04/2025

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***866226** - PABLO DA SILVA MACHADO
Masp: 12297354
Órgão de exercício: SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Cargo em comissão: AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO
Data Início da viagem: 10/01/2025
Data Fim da viagem: 10/01/2025
Motivo (campo fechado): ADM./MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Motivo (campo aberto): Viagem para transportar 450 bermudas e 450 calças para confecção de kits e substituição de uniformes que se encontram sem condições de uso pelos IPL's deste Presídio de Cataguases.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
CATAGUASES / MINAS GERAIS / BRASIL VIÇOSA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00
VIÇOSA / MINAS GERAIS / BRASIL CATAGUASES / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 10/01/2025 10/01/2025 0,35 126,70
Totais: 0,35 126,70
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Unidade Executora: 1450022 - SEAP
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL Ação: 4348 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
45 24/02/2025 126,70
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
1432 28/02/2025 126,70
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
126,70 0,00 126,70