Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 2311021 000022/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
Objeto: Antissépticos e saneantes (higienizador de Mãos)-demanda da Gerência de Materiais e Suprimentos, objeto de Registro de Preços, Planejamento nº 248/2019 Ata nº 275/2019, | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 1.625,20 | Valor Total Homologado: 1.625,20 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 07/04/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1669397 - HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO (1): ALCOOL ETILICO HIDRATADO; COMPOSICAO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRACAO: .; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: REFIL PARA DISPENSER 800 ML COM BICO DOSADOR; | Material/Serviço: HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Fornecedor: 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
Data da Homologação: 07/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 239,0000 | Unidade de Medida: REFIL |
Valor de Referência Unitário: 6,80 | Valor Total de Referência: 1.625,20 |
Valor de Homologado Unitário: 6,80 | Valor Total de Homologado: 1.625,20 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1192 | Valor: 1.625,20 |
Credor: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO |
Data de Registro: 07/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
Histórico de Referência: |