Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
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Nº do Processo de Compra: 1401269 000002/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Aquisição de peças e acessórios genuínos ou originais da linha da montadora, visando suprir as necessidades de manutenção das viaturas do CBMMG no ano de 2020 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 1.360.000,00 | Valor Total Homologado: 1.360.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 10/01/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
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Item de Material/Serviço: 113484 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: FIAT; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 8009135000120 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
Valor de Referência Unitário: 440.000,00 | Valor Total de Referência: 440.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 440.000,00 | Valor Total de Homologado: 440.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241717 |
Item de Material/Serviço: 113549 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: FORD; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 8009135000120 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
Valor de Referência Unitário: 20.000,00 | Valor Total de Referência: 20.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 20.000,00 | Valor Total de Homologado: 20.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241717 |
Item de Material/Serviço: 113514 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: GM/CHEVROLET/GMC; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11383895000107 - UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
Valor de Referência Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Referência: 160.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Homologado: 160.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241718 |
Item de Material/Serviço: 113603 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: IVECO; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11383895000107 - UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
Valor de Referência Unitário: 280.000,00 | Valor Total de Referência: 280.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 280.000,00 | Valor Total de Homologado: 280.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241718 |
Item de Material/Serviço: 113620 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: MERCEDES BENZ; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11383895000107 - UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
Valor de Referência Unitário: 140.000,00 | Valor Total de Referência: 140.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 140.000,00 | Valor Total de Homologado: 140.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241718 |
Item de Material/Serviço: 113794 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: MITSUBISHI; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11383895000107 - UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
Valor de Referência Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Referência: 160.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Homologado: 160.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241718 |
Item de Material/Serviço: 113743 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: TOYOTA; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 22691006000195 - JF PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
Valor de Referência Unitário: 40.000,00 | Valor Total de Referência: 40.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 40.000,00 | Valor Total de Homologado: 40.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241716 |
Item de Material/Serviço: 113522 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: VW/VOLKSWAGEN; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS |
Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 8009135000120 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS |
Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE |
Valor de Referência Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Referência: 160.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Homologado: 160.000,00 |
Nº do Contrato: 9241717 |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 209 | Valor: 234.412,53 | |
Credor: 11.383.895/0001-07 - UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.30.23 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 210 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.30.23 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
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Nº da Anulação | Data | Valor |
219 | 31/12/2020 | -344,38 |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 39 | Valor: 100.000,00 | |
Credor: 11.383.895/0001-07 - UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.30.23 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
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Nº do Reforço | Data | Valor |
177 | 19/08/2020 | 33.000,00 |
195 | 15/09/2020 | 20.544,49 |
135 | 21/07/2020 | 125.979,28 |
45 | 24/03/2020 | 123.000,00 |
226 | 26/10/2020 | 109.223,70 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
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Nº da Anulação | Data | Valor |
106 | 17/09/2020 | -6.208,00 |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 40 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: 22.691.006/0001-95 - JF PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.30.23 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
76 | 06/05/2020 | 6.000,00 |
178 | 20/08/2020 | 2.317,82 |
194 | 15/09/2020 | 1.100,00 |
227 | 26/10/2020 | 20.582,18 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
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Nº da Anulação | Data | Valor |
211 | 31/12/2020 | -318,86 |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 41 | Valor: 86.000,00 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.30.23 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
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Nº do Reforço | Data | Valor |
228 | 26/10/2020 | 124.500,00 |
196 | 15/09/2020 | 41.000,00 |
179 | 20/08/2020 | 63.500,00 |
136 | 21/07/2020 | 95.000,00 |
41 | 24/03/2020 | 100.000,00 |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 479 | Valor: 100.000,00 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.23 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
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Nº da Anulação | Data | Valor |
149 | 10/11/2020 | -100.000,00 |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 544 | Valor: 100.000,00 |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 10/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.23 0.95.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA,SEI NR.51160/2020-47. |