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Órgão: Policia Civil

Favorecido: Erika Campos Da Mota

Nº de documento de viagem: 006533/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 27/08/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***065986** - ERIKA CAMPOS DA MOTA
Masp: 11093465
Órgão de exercício: POLICIA CIVIL
Tipo de Viajante: EQUIPARACAO/PCMG
Cargo: INVESTIGADOR DE POLICIA I
Cargo em comissão: INVESTIGADOR DE POLICIA I (II/E/0)
Data Início da viagem: 17/06/2026
Data Fim da viagem: 18/06/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): DILIGÊNCIA ATÉ A CIDADE DE RIO PARDO PARA PARTICIPAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
JANUÁRIA / MINAS GERAIS / BRASIL MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 17/06/2026 17/06/2026 0,00 0,00
MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL RIO PARDO DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 17/06/2026 18/06/2026 1,00 258,00
RIO PARDO DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL JANUÁRIA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 18/06/2026 18/06/2026 0,50 129,00
Totais: 1,50 387,00
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1511 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Unidade Executora: 1510072 - 2ª DRPC - JANUARIA
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 181 - POLICIAMENTO
Programa: 32 - INVESTIGACAO Ação: 4060 - GESTAO DAS UNIDADES POLICIAIS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
106 07/07/2026 237,00
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
113 09/07/2026 237,00
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
237,00 0,00 237,00