Acessibilidade | |

Órgão: Policia Civil

Favorecido: Leonardo Neres Batista Miranda

Nº de documento de viagem: 007271/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 27/08/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***954921** - LEONARDO NERES BATISTA MIRANDA
Masp: 15684590
Órgão de exercício: POLICIA CIVIL
Tipo de Viajante: EQUIPARACAO/PCMG
Cargo: ESCRIVAO DE POLICIA I
Cargo em comissão: ESCRIVÃO DE POLÍCIA (I/E/0)
Data Início da viagem: 15/07/2026
Data Fim da viagem: 16/07/2026
Motivo (campo fechado): ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
Motivo (campo aberto): entrega de armas e munições no exército para destruição,Pegar chip's corporativos para Delegacia Regional de Paracatu e Delegacia Rural de Unaí. VEÍCULO UTILIZADO PLACA : QMV-2025 FIAT/TORO FREEDOM AT9 D .
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
PARACATU / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 15/07/2026 16/07/2026 1,00 470,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL PARACATU / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 16/07/2026 16/07/2026 0,50 235,00
Totais: 1,50 705,00
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1511 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Unidade Executora: 1510045 - 2ª DRPC - PARACATU
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Subfunção: 181 - POLICIAMENTO
Programa: 32 - INVESTIGACAO Ação: 4060 - GESTAO DAS UNIDADES POLICIAIS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
36 20/07/2026 405,00
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
37 20/07/2026 405,00
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
405,00 0,00 405,00