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Órgão: Ipem

Favorecido: Marcelo Motta Campello

Nº de documento de viagem: 000537/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 27/08/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***871676** - MARCELO MOTTA CAMPELLO
Masp: 10524973
Órgão de exercício: IPEM
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: AGENTE FISCAL DE GESTAO, METROLOGIA E QUALIDADE
Cargo em comissão: DAI19
Data Início da viagem: 13/07/2026
Data Fim da viagem: 17/07/2026
Motivo (campo fechado): REALIZAR INSPEÇÃO DE BANCADA DE HIDRÔMETRO
Motivo (campo aberto): Conforme descrito na PCD de nº: 414-2026 no SGI.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO DE CONTAGEM / MINAS GERAIS / BRASIL CUIABÁ / MATO GROSSO / BRASIL AEREO 13/07/2026 17/07/2026 4,00 3.080,00
CUIABÁ / MATO GROSSO / BRASIL PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO DE CONTAGEM / MINAS GERAIS / BRASIL AEREO 17/07/2026 17/07/2026 0,35 269,50
Totais: 4,35 3.349,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS Unidade Executora: 2330001 - IPEM
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS Subfunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 12 - POLITICA PUBLICA DE METROLOGIA E AVALIACAO DA CONFORMIDADE Ação: 4024 - EXECUCAO DO CONTROLE METROLOGICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 73 - ACORDOS, AJUSTES E DEMAIS INSTRUMENTOS DE COOPERACAO MUTUA COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
590 09/07/2026 2.499,50
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
1946 09/07/2026 2.499,50
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
2.499,50 0,00 2.499,50