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Órgão: Secretaria Da Educacao

Favorecido: Bruno Rodrigues Freitas

Nº de documento de viagem: 034157/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***945526** - BRUNO RODRIGUES FREITAS
Masp: 12413100
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Cargo em comissão: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Data Início da viagem: 23/06/2026
Data Fim da viagem: 26/06/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Visita às escolas da cidade de Japonvar/MG para o acompanhamento das ações do Programa de Recomposição e Avanço das Aprendizagens da SEE/MG
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL JAPONVAR / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 23/06/2026 26/06/2026 3,00 1.215,00
JAPONVAR / MINAS GERAIS / BRASIL MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 26/06/2026 26/06/2026 0,35 141,75
Totais: 3,35 1.356,75
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO Unidade Executora: 1260022 - SEE - SRE/MONTES CLAROS
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 368 - EDUCACAO BASICA
Programa: 167 - PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA Ação: 1093 - PROGRAMA DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS - PRA
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
228 23/06/2026 1.156,75
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
5678 24/06/2026 1.156,75
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
1.156,75 0,00 1.156,75