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Órgão: Secretaria De Estado De Cultura E Turismo

Favorecido: Larissia Ferreira De Paula

Nº de documento de viagem: 000200/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***142576** - LARISSIA FERREIRA DE PAULA
Masp: 15765472
Órgão de exercício: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: DAD-3
Cargo em comissão: DAD-3
Data Início da viagem: 15/06/2026
Data Fim da viagem: 17/06/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Participar da Mesa do Encontro Regional de Turismo e Cultura em Governador Valadares
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL GOVERNADOR VALADARES / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 15/06/2026 17/06/2026 2,00 1.216,00
GOVERNADOR VALADARES / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 17/06/2026 17/06/2026 0,35 212,80
Totais: 2,35 1.428,80
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO Unidade Executora: 1270001 - SECULT
Função: 13 - CULTURA Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa: 103 - ESPACOS CULTURAIS, CORPOS ARTISTICOS E ORGAOS COLEGIADOS Ação: 4322 - GESTAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
24 19/06/2026 1.203,80
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
1213 19/06/2026 1.203,80
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
1.203,80 0,00 1.203,80