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Órgão: Secretaria De Estado De Cultura E Turismo

Favorecido: Sergio Elian Moreira

Nº de documento de viagem: 000173/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***731306** - SERGIO ELIAN MOREIRA
Masp:
Órgão de exercício: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
Tipo de Viajante: COLABORADOR EVENTUAL
Cargo: -
Cargo em comissão: -
Data Início da viagem: 02/06/2026
Data Fim da viagem: 05/06/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Cobertura da participação da Secult-MG na 48ª FestMalhas de Jacutinga, no dia 03/05, e na Feira Nacional do Tricô, em Monte Sião, no dia 04/06.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL JACUTINGA / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 02/06/2026 05/06/2026 3,00 1.215,00
JACUTINGA / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 05/06/2026 05/06/2026 0,35 141,75
Totais: 3,35 1.356,75
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO Unidade Executora: 1270001 - SECULT
Função: 13 - CULTURA Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Item de Despesa: 4 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
6 02/06/2026 864,30
15 23/06/2026 492,45
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
703 02/06/2026 864,30
1635 23/06/2026 492,45
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
1.356,75 0,00 1.356,75