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Órgão: Secretaria Da Educacao

Favorecido: Daniel Alves De Souza

Nº de documento de viagem: 021227/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 03/07/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***970866** - DANIEL ALVES DE SOUZA
Masp: 14698179
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Cargo em comissão: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Data Início da viagem: 03/05/2026
Data Fim da viagem: 05/05/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Convocação para encontro presencial para alinhamento das ações no âmbito do Programa de Recomposição e Avanço das Aprendizagens (PRA).
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
SANTA MARIA DO SUAÇUÍ / MINAS GERAIS / BRASIL GUANHÃES / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 03/05/2026 05/05/2026 2,00 516,00
GUANHÃES / MINAS GERAIS / BRASIL SANTA MARIA DO SUAÇUÍ / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 05/05/2026 05/05/2026 0,35 90,30
Totais: 2,35 606,30
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO Unidade Executora: 1260014 - SEE - SRE/GUANHAES
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 368 - EDUCACAO BASICA
Programa: 167 - PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA Ação: 1093 - PROGRAMA DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS - PRA
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
49 30/04/2026 506,30
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
1169 04/05/2026 506,30
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
506,30 0,00 506,30