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Órgão: Secretaria Da Educacao

Favorecido: Joseane Alves Godoy

Nº de documento de viagem: 010272/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 07/05/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***460596** - JOSEANE ALVES GODOY
Masp: 11831435
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: ANALISTA EDUCACIONAL
Cargo em comissão: ANALISTA EDUCACIONAL
Data Início da viagem: 23/03/2026
Data Fim da viagem: 24/03/2026
Motivo (campo fechado): INSPEÇÃO ESCOLAR
Motivo (campo aberto): Serviço Especial de Inspeção Escolar- cumprir Ordem de Serviço OS nº 14/2026 - SEE/SRE PASSOS - INSPEÇÃO -Renovação do Reconhecimento do Ensino Médio ofertado pela Instituto Ellos de Educação de São Roque de Minas.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
PASSOS / MINAS GERAIS / BRASIL SÃO ROQUE DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 23/03/2026 24/03/2026 1,00 258,00
SÃO ROQUE DE MINAS / MINAS GERAIS / BRASIL PASSOS / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 24/03/2026 24/03/2026 0,35 90,30
Totais: 1,35 348,30
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO Unidade Executora: 1260027 - SEE - SRE/PASSOS
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 368 - EDUCACAO BASICA
Programa: 169 - GESTAO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCACAO Ação: 2064 - GESTAO DAS SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS DE ENSINO
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
31 16/03/2026 198,80
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
497 17/03/2026 198,80
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
198,80 0,00 198,80