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Órgão: Secretaria Da Educacao

Favorecido: Antonia Idelzira Feitosa

Nº de documento de viagem: 007727/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 07/05/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***410506** - ANTONIA IDELZIRA FEITOSA
Masp: 3365681
Órgão de exercício: SECRETARIA DA EDUCACAO
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: ANALISTA EDUCACIONAL
Cargo em comissão: ANALISTA EDUCACIONAL
Data Início da viagem: 03/03/2026
Data Fim da viagem: 07/03/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Encontro sobre Tecnologias Pedagógicas e Inteligência Artificial 2026  SEE/MG
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
TEÓFILO OTONI / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 03/03/2026 07/03/2026 4,00 1.880,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL TEÓFILO OTONI / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO OFICIAL 07/03/2026 07/03/2026 0,35 164,50
Totais: 4,35 2.044,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO Unidade Executora: 1260037 - SEE - SRE/TEOFILO OTONI
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 368 - EDUCACAO BASICA
Programa: 167 - PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA Ação: 2123 - ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
2 26/02/2026 1.745,50
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
944 27/02/2026 1.745,50
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
1.745,50 0,00 1.745,50