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Órgão: Escola De Saude Publica

Favorecido: Leticia Imperatriz Ferreira De Souza

Nº de documento de viagem: 000005/26

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Dados atualizados em: 07/05/2026

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***969336** - LETICIA IMPERATRIZ FERREIRA DE SOUZA
Masp:
Órgão de exercício: ESCOLA DE SAUDE PUBLICA
Tipo de Viajante: COLABORADOR EVENTUAL
Cargo: -
Cargo em comissão: -
Data Início da viagem: 22/02/2026
Data Fim da viagem: 24/02/2026
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
Motivo (campo aberto): Participar do evento de lançamento da coleção Sempre Vivas. A convidada é autora de um capitulo do livro que compoe coleção, e irá participar de um mesa de " dialógo com as autoras"
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 22/02/2026 23/02/2026 1,00 470,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL MONTES CLAROS / MINAS GERAIS / BRASIL RODOVIARIO 23/02/2026 24/02/2026 0,70 329,00
Totais: 1,70 799,00
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Unidade Executora: 1540002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO
Função: 10 - SAUDE Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa: 28 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO E PESQUISA PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE Ação: 4049 - ACOES EDUCACIONAIS NA AREA DA SAUDE
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Item de Despesa: 4 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
3 19/02/2026 799,00
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
72 19/02/2026 799,00
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
799,00 0,00 799,00
Dotação Orçamentária da Passagem
Unidade Orçamentária: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Unidade Executora: 1540002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO
Função: 10 - SAUDE Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa: 28 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO E PESQUISA PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE Ação: 4049 - ACOES EDUCACIONAIS NA AREA DA SAUDE
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Item de Despesa: 4 - PASSAGENS - PESSOA JURIDICA
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Consolidação dos gastos da passagem
Valor pago Valor devolvido Valor total
293,53 0,00 293,53