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Órgão: Departamento De Estradas De Rodagem

Favorecido: Jefferson Wesley Goncalves Soares

Nº de documento de viagem: 001536/25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025

Valores em R$
Dados da Viagem
Nome:***526446** - JEFFERSON WESLEY GONCALVES SOARES
Masp: 16133878
Órgão de exercício: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Tipo de Viajante: SERVIDOR
Cargo: DAI-28
Cargo em comissão: DAI-28
Data Início da viagem: 09/06/2025
Data Fim da viagem: 12/06/2025
Motivo (campo fechado): PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS DIRETORIAS
Motivo (campo aberto): Participar de reunião na DM e DO e curso de Inspeção, Manutenção, Recuperação de OAE, Pontes, Viadutos e Passarelas.
Trechos da Viagem
Origem
(Município/Estado/País)
Destino
(Município/Estado/País)
Meio de Transporte Data Início da Viagem Data Fim da Viagem Quantidade de diárias por trecho Valor Pago de diárias por trecho
TEÓFILO OTONI / MINAS GERAIS / BRASIL BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 09/06/2025 12/06/2025 3,00 1.410,00
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL TEÓFILO OTONI / MINAS GERAIS / BRASIL VEICULO PROPRIO 12/06/2025 12/06/2025 0,35 164,50
Totais: 3,35 1.574,50
Dotação Orçamentária da Diária
Unidade Orçamentária: 2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE Unidade Executora: 2430001 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO
Função: 4 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS Tipo de empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS
 
Dados do liquidação da diária
Documento nº Data Valor liquidado
4 02/06/2025 987,70
 
Dados do pagamento da diária
Documento nº Data Valor pago
94 04/06/2025 987,70
 
Consolidação dos gastos da Diária
Valor pago Valor devolvido Valor total
987,70 0,00 987,70