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Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social

Município do Convenente / OSC Parceira: Belo Horizonte

Convenente / OSC Parceira: Instituto Galo

Convênio Siafi: 9390468 - Termo De Fomento Para Atendimento As Demandas Dos Assistidos Com A Aquisicao De Consumo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 03/05/2025

Valores em R$
DETALHAMENTO DO CONVÊNIO / PARCERIA
Tipo de Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Número do Convênio / Parceria SIAFI: 9390468 Título do Convênio / Parceria: TERMO DE FOMENTO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS ASSISTIDOS COM A AQUISICAO DE CONSUMO.
Número do Plano SIGCON: 000271/2023 Número do Convênio / Parceria SIGCON: 1481000808/2023

Objetivo do Convênio / Parceria: Constitui o objeto do presente Termo de Fomento a aquisic?o de bens de consumo, combustivel, uniforme, materiais de escritorio, materiais de limpeza de forma a promover melhorias na organizac?o, ferramentas de trabalho e execuc?o das atividades realizadas no Instituto Galo. A Instituic?o tem hoje a necessidade do uso de transporte para a realizac?o das ac?es sociais, recolhimento e entrega de donativos e para a realizac?o das atividades tecnicas da equipe durante o acompanhamento, monitoramento e avaliac?o da execuc?o das ac?es. Para tanto, ja existe uma equipe com profissionais qualificados, que hoje necessita desses suprimentos para darmos continuidade nas atividades e ac?es os que se encontram em execuc?o.

Convenente / OSC Parceira: 35777212000164 INSTITUTO GALO Unidade Orçamentária Concedente /
Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Interveniente:
Município do Convenente / OSC Parceira: BELO HORIZONTE Data Publicação: 15/07/2023
Vigência Inicial: 13/07/2024 Vigência Atualizada: 06/10/2025
Pessoas Beneficiadas - Tipo: CRIANCAS/ADOLESCENTES Pessoas Beneficiadas - Quantidade: 100
Valor Total Publicado: 99.493,10 Valor Total Atualizado: 99.493,10
Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Publicado: 0,00 Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado: 0,00
Valor Parlamentar Publicado: 99.493,10 Valor Parlamentar Atualizado: 99.493,10
Valor Interveniente / Outras Fontes Publicado: 0,00 Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado: 0,00
Valor Contrapartida Publicado: 0,00 Valor Contrapartida Atualizado: 0,00
Valor Rendimentos: 0,00 Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 99.493,10
TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO
Nome Valor Total Publicado Valor Total Atualizado
AQUISICAO DE BENS - CONSUMO - ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPEZA, PNEU E COMBUSTIVEL 62.636,10 62.636,10
AQUISICAO DE BENS - CONSUMO - ALIMENTOS, MAT. LIMPEZA, HIGIENE, PAPELARIA E VESTUARIO 36.857,00 36.857,00
ALTERAÇÕES DO CONVÊNIO
Número do Termo Aditivo Data de Publicação do Termo Aditivo Tipo de Termo Aditivo Objeto
01/GP GESTOR PARCERIA

Constitui o objeto do presente Termo de Fomento a aquisic?o de bens de consumo, combustivel, uniforme, materiais de escritorio, materiais de limpeza de forma a promover melhorias na organizac?o, ferramentas de trabalho e execuc?o das atividades realizadas no Instituto Galo. A Instituic?o tem hoje a necessidade do uso de transporte para a realizac?o das ac?es sociais, recolhimento e entrega de donativos e para a realizac?o das atividades tecnicas da equipe durante o acompanhamento, monitoramento e avaliac?o da execuc?o das ac?es. Para tanto, ja existe uma equipe com profissionais qualificados, que hoje necessita desses suprimentos para darmos continuidade nas atividades e ac?es os que se encontram em execuc?o.







01/TA 06/07/2024 TERMO ADITIVO

Constitui o objeto do presente Termo de Fomento a aquisic?o de bens de consumo, combustivel, uniforme, materiais de escritorio, materiais de limpeza de forma a promover melhorias na organizac?o, ferramentas de trabalho e execuc?o das atividades realizadas no Instituto Galo. A Instituic?o tem hoje a necessidade do uso de transporte para a realizac?o das ac?es sociais, recolhimento e entrega de donativos e para a realizac?o das atividades tecnicas da equipe durante o acompanhamento, monitoramento e avaliac?o da execuc?o das ac?es. Para tanto, ja existe uma equipe com profissionais qualificados, que hoje necessita desses suprimentos para darmos continuidade nas atividades e ac?es os que se encontram em execuc?o.







02/GP GESTOR PARCERIA

Constitui o objeto do presente Termo de Fomento a aquisic?o de bens de consumo, combustivel, uniforme, materiais de escritorio, materiais de limpeza de forma a promover melhorias na organizac?o, ferramentas de trabalho e execuc?o das atividades realizadas no Instituto Galo. A Instituic?o tem hoje a necessidade do uso de transporte para a realizac?o das ac?es sociais, recolhimento e entrega de donativos e para a realizac?o das atividades tecnicas da equipe durante o acompanhamento, monitoramento e avaliac?o da execuc?o das ac?es. Para tanto, ja existe uma equipe com profissionais qualificados, que hoje necessita desses suprimentos para darmos continuidade nas atividades e ac?es os que se encontram em execuc?o.







02/TA 08/03/2025 TERMO ADITIVO

Constitui o objeto do presente Termo de Fomento a aquisic?o de bens de consumo, combustivel, uniforme, materiais de escritorio, materiais de limpeza de forma a promover melhorias na organizac?o, ferramentas de trabalho e execuc?o das atividades realizadas no Instituto Galo. A Instituic?o tem hoje a necessidade do uso de transporte para a realizac?o das ac?es sociais, recolhimento e entrega de donativos e para a realizac?o das atividades tecnicas da equipe durante o acompanhamento, monitoramento e avaliac?o da execuc?o das ac?es. Para tanto, ja existe uma equipe com profissionais qualificados, que hoje necessita desses suprimentos para darmos continuidade nas atividades e ac?es os que se encontram em execuc?o.







EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO/PARCERIA
Data de Registro de Empenho Empenho Convenente / OCS Parceria Data de Registro do Pagamento Número do Documento de Pagamento Valor Pago
26/07/2023 192 35777212000164 - INSTITUTO GALO 07/08/2023 238 99.493,10
TOTAL: 99.493,10