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Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social

Município do Convenente / OSC Parceira: Sao Sebastiao Do Paraiso

Convenente / OSC Parceira: Servico De Obras Sociais

Convênio Siafi: 9172006 - Termo De Fomento - Aquisicao De Bens Permanentes

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 17/05/2025

Valores em R$
DETALHAMENTO DO CONVÊNIO / PARCERIA
Tipo de Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Número do Convênio / Parceria SIAFI: 9172006 Título do Convênio / Parceria: TERMO DE FOMENTO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES
Número do Plano SIGCON: 001029/2017 Número do Convênio / Parceria SIGCON: 1481000913/2017

Objetivo do Convênio / Parceria: Aquisic?o de bens permanentes para melhor qualidade do atendimento as criancas, jovens e adultos.

Convenente / OSC Parceira: 20926101000103 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Unidade Orçamentária Concedente /
Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Interveniente:
Município do Convenente / OSC Parceira: SAO SEBASTIAO DO PARAISO Data Publicação: 14/12/2017
Vigência Inicial: 14/12/2018 Vigência Atualizada: 14/12/2018
Pessoas Beneficiadas - Tipo: CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS, IDOSOS E FAMILIAS Pessoas Beneficiadas - Quantidade: 300
Valor Total Publicado: 25.000,00 Valor Total Atualizado: 25.000,00
Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Publicado: 0,00 Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado: 0,00
Valor Parlamentar Publicado: 25.000,00 Valor Parlamentar Atualizado: 25.000,00
Valor Interveniente / Outras Fontes Publicado: 0,00 Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado: 0,00
Valor Contrapartida Publicado: 0,00 Valor Contrapartida Atualizado: 0,00
Valor Rendimentos: 0,00 Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: 0,00
TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO
Nome Valor Total Publicado Valor Total Atualizado
AQUISICAO DE BENS - PERMANENTE - INSTRUMENTOS MUSICAIS 9.558,00 9.558,00
AQUISICAO DE BENS - PERMANENTE - MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA 15.442,00 15.442,00
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO/PARCERIA
Data de Registro de Empenho Empenho Convenente / OCS Parceria Data de Registro do Pagamento Número do Documento de Pagamento Valor Pago
18/12/2017 196 20926101000103 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 19/12/2017 165 25.000,00
TOTAL: 25.000,00