Órgão Proponente: Policia Civil Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 08/2023 - Cv 08/2023 - Pmmg X Prefeitura Municipal De Coronel Fabriciano
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9406874 | Título do Convênio: TERMO DE COOPERACAO 08/2023 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15932 | Número do Convênio SIGCON: CV 08/2023 |
Objetivo do Convênio: aquisição de equipamentos de informática |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1511 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18240119000105 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA |
| Unidade Orçamentária: 1511 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 21/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 20/12/2025 |
| Início da Vigência: 21/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 21/06/2026 |
|
Programa:
INVESTIGACAO
|
|
| Valor Total Publicado: 20.000,00 | Valor Total Atualizado: 20.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 20.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 20.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1º TA (18370) - Correção | 05/11/2025 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Retificação prazo de vigência. |
| 1º TA (18262) | 06/11/2025 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Conforme Memorando 498 - AADM solicita a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 06 (seis) meses, a partir do dia 21/12/202;Considerando a necessidade de prorrogação do convênio supramencionado para a completa execução dos itens, consoante m |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 18/01/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 20.000,00 | |
| 09/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 112,64 | |
| 11/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 311,23 | |
| 22/05/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 169,93 | |
| 10/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 160,99 | |
| 10/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 153,58 | |
| 19/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 177,85 | |
| 09/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 171,79 | |
| 14/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 166,57 | |
| 13/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 187,04 | |
| 12/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 126,95 | |
| 03/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 133,18 | |
| 10/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 145,54 | |
| 24/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 144,66 | |
| 23/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 142,60 | |
| 28/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 159,15 | |
| 26/06/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 173,06 | |
| 23/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 168,73 | |
| 06/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 189,34 | |
| 05/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 145,08 | |
| 09/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 153,69 | |
| 14/11/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 162,84 | |
| 06/01/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 294,24 | |
| 13/02/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 152,27 | |
| 05/03/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 132,53 | |
| 13/04/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 162,80 | |
| 06/05/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 148,35 | |
| 10/06/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 126,19 | |
| 10/07/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 63,10 | TOTAL GERAL: | 24.535,92 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 19 | 13/11/2025 | 35652184000159 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 8.670,00 |
| 51 | 06/06/2025 | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.390,00 |
| 61 | 02/09/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2.989,00 |
| 62 | 02/09/2024 | 1590728000850 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.532,02 | TOTAL GERAL: | 18.581,02 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 148 | 15/07/2025 | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. | 3.390,00 |
| 414 | 18/10/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 2.989,00 |
| 419 | 22/10/2024 | 1590728000850 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 3.532,02 | TOTAL GERAL: | 9.911,02 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 293 | 24/07/2025 | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. | 3.349,32 |
| 619 | 01/11/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 2.953,13 |
| 665 | 13/11/2024 | 1590728000850 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 3.489,64 | TOTAL GERAL: | 9.792,09 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1511189 000166/2025 | Aquisição de 8 SCANNERS, SIIP, via CARONA em ARP 198/2024 - PL 181/2024, tendo o MPMG como Gestor, recurso oriundo de Convênio Municipal (03, 08 e 10/2023). SEI: 1510.01.0119902/2025-90 | 1510 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 35652184000159 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| 1511189 000157/2024 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS ATRAVÉS DO PL. Nº 331/2023, RP Nº 51/2024 E RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES. SEI Nº 1510.01.0131170/2024-49. | 1510 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. |
| 1511189 000139/2024 | AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E NOBREAKS ATRAVÉS DO PL. Nº 185/2023, RP Nº 280/2023 E RECURSO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL E CONVÊNIOS MUNICIPAIS. SEI Nº 1510.01.0124330/2024-41 | 1510 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1590728000850 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
| 1511189 000139/2024 | AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E NOBREAKS ATRAVÉS DO PL. Nº 185/2023, RP Nº 280/2023 E RECURSO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL E CONVÊNIOS MUNICIPAIS. SEI Nº 1510.01.0124330/2024-41 | 1510 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
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