Órgão Proponente: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 03/2023 (emenda 848) - Termo De Cooperacao N°03/2023 - Hospital Infantil Joao Paulo Ii (emenda 848 )
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 06/05/2025
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
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Nº do Convênio SIAFI: 9405408 | Título do Convênio: TERMO DE COOPERACAO N°03/2023 - HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II (EMENDA 848 ) |
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15774 | Número do Convênio SIGCON: CV 03/2023 (EMENDA 848) |
Objetivo do Convênio: custeio destinado ao Hospital Infantil João Paulo II para ações e serviços públicos de saúde. |
Situação: VENCIDO |
Proponente: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18715383000140 - PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE |
Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
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Data Publicação: 15/11/2023 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2024 |
Início da Vigência: 15/11/2023 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2024 |
Programa:
ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA
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Valor Total Publicado: 216.266,00 | Valor Total Atualizado: 216.266,00 |
Valor Concedente Publicado: 216.266,00 | Valor Concedente Atualizado: 216.266,00 |
Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
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Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
05/01/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 216.266,00 | |
02/05/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.367,28 | |
26/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5.069,85 | |
23/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.276,56 | |
28/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.328,74 | |
17/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 58,56 | |
03/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 58,70 | |
28/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 130,56 | TOTAL GERAL: | 226.556,25 |
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
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Empenho | ||||
Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
333 | 18/04/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 216.058,80 |
333 | 12/07/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | -216.058,80 |
501 | 18/07/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 216.058,80 | TOTAL GERAL: | 216.058,80 |
Liquidação | |||
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Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
1143 | 23/08/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 216.058,80 | TOTAL GERAL: | 216.058,80 |
Pagamento | |||
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Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
1412 | 29/08/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 0,00 |
1484 | 09/09/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 213.627,74 | TOTAL GERAL: | 213.627,74 |
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
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Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
0503007 000037/2024 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LUVAS DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR DEMANDA HIJPII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA |
0503007 000071/2024 | LUVAS DESCARTÁVEL RECURSO TERMO DE COOPERAÇÃO 03/2023 DA EMENDA 848 VEREADORA PROFESSORA MARLI, PARA SUPRIR DEMANDA HIJPII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA |