Órgão Proponente: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 03/2023 (emenda 674) - Termo De Cooperacao N°03/2023 - Hospital Infantil Joao Paulo Ii (emenda 674)
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 06/05/2025
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
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Nº do Convênio SIAFI: 9405406 | Título do Convênio: TERMO DE COOPERACAO N°03/2023 - HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II (EMENDA 674) |
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15773 | Número do Convênio SIGCON: CV 03/2023 (EMENDA 674) |
Objetivo do Convênio: custeio destinado ao Hospital Infantil João Paulo II para ações e serviços públicos de saúde. |
Situação: VENCIDO |
Proponente: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18715383000140 - PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE |
Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
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Data Publicação: 15/11/2023 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2024 |
Início da Vigência: 15/11/2023 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2024 |
Programa:
ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA
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Valor Total Publicado: 75.000,00 | Valor Total Atualizado: 75.000,00 |
Valor Concedente Publicado: 75.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 75.000,00 |
Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
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Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
05/01/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 75.000,00 | |
02/05/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 820,96 | |
26/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.310,58 | |
23/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 39,04 | |
03/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 26,86 | |
17/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 13,54 | |
03/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 13,58 | |
28/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 30,19 | TOTAL GERAL: | 77.254,75 |
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
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Empenho | ||||
Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
335 | 22/04/2024 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 70.291,20 |
492 | 26/06/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 4.536,00 | TOTAL GERAL: | 74.827,20 |
Liquidação | |||
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Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
585 | 20/05/2024 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 6.451,20 |
787 | 24/06/2024 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 63.840,00 |
1050 | 07/08/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 4.536,00 | TOTAL GERAL: | 74.827,20 |
Pagamento | |||
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Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
824 | 24/05/2024 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 6.373,79 |
1004 | 26/06/2024 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 62.905,76 |
1411 | 29/08/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 4.481,57 | TOTAL GERAL: | 73.761,12 |
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
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Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
0503007 000067/2024 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO TERMO DE COOPERAÇÃO 04/2023 - EMENDA 674, PARA SUPRIR DEMANDA HIJPII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA |
0503007 000039/2024 | FORMULAS NUTRICIONAL E DIETA ENTERAL, PARA SUPRIR DEMANDA HIJPII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |