Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: 816430/2015 - Implantacao De Cursos No Ambito Do Sistema Universidade Aberta Do Brasil - Uab - Proposta 003086/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Dados atualizados em: 01/01/2024
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
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Nº do Convênio SIAFI: 9041043 | Título do Convênio: IMPLANTACAO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - PROPOSTA 003086/2015 |
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 8365 | Número do Convênio SIGCON: 816430/2015 |
Objetivo do Convênio: Implantação de Cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB |
Situação: VENCIDO |
Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
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Data Publicação: 20/07/2015 | Término da Vigência Inicial: 29/06/2020 |
Início da Vigência: 29/06/2015 | Término da Vigência Atualizada: 29/06/2020 |
Programa:
EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO
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Valor Total Publicado: 1.256.212,80 | Valor Total Atualizado: 1.256.212,80 |
Valor Concedente Publicado: 1.243.650,67 | Valor Concedente Atualizado: 1.243.650,67 |
Valor Proponente Publicado: 12.562,13 | Valor Proponente Atualizado: 12.562,13 |
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
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Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
04/04/2016 | 1761020300 - MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES | 269.680,80 | |
11/04/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.973,04 | |
15/04/2016 | 1761020300 - MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES | 851.260,80 | |
29/04/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.415,69 | |
12/05/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 308,19 | |
31/05/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 8.415,89 | |
29/06/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 8.033,87 | |
29/07/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 8.018,96 | |
31/08/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 8.491,26 | |
30/09/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 7.513,29 | |
24/10/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.884,76 | |
28/10/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 18,28 | |
31/10/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 5.841,73 | |
16/11/2016 | 1761020300 - MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES | 122.709,07 | |
30/11/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 8.152,51 | |
29/12/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 8.305,71 | |
31/01/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 9.479,29 | |
24/02/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.958,15 | |
31/03/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 12.751,19 | |
27/04/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 7.446,45 | |
31/05/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 7.273,22 | |
30/06/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 7.367,60 | |
31/07/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 7.095,62 | |
31/08/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 6.802,36 | |
29/09/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 6.464,49 | |
30/10/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 6.072,09 | |
30/11/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 5.707,22 | |
27/12/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 5.582,54 | |
30/01/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.239,92 | |
27/02/2018 | 1922991199000 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS | 150,00 | |
28/02/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.260,69 | |
27/03/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.098,20 | |
27/04/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.983,15 | |
06/06/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.949,65 | |
29/06/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.966,38 | |
01/08/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.984,34 | |
31/08/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.002,35 | |
28/09/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.020,94 | |
31/10/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.039,10 | |
30/11/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.057,82 | |
27/12/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.072,47 | |
31/01/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.080,30 | |
28/02/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.099,17 | |
29/03/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.118,12 | |
30/04/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.137,13 | |
31/05/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.131,74 | |
28/06/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.123,58 | |
30/07/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.129,38 | |
30/08/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.148,23 | |
30/09/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.776,51 | |
31/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.503,23 | |
29/11/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.413,69 | |
27/12/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.031,61 | |
31/01/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.737,07 | |
28/02/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.654,31 | |
13/04/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.462,74 | |
30/04/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.174,84 | |
29/05/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.075,04 | |
30/06/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.470,19 | |
31/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.023,03 | |
31/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.863,13 | |
30/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.659,39 | |
29/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.661,32 | |
30/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.663,24 | |
28/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.665,16 | |
02/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.667,10 | |
22/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 441,97 | |
30/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.898,02 | TOTAL GERAL: | 1.553.658,32 |
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
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Empenho | ||||
Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
652 | 08/10/2019 | 2745634607 - CIRO CARLOS ANTUNES | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | -69,00 |
1283 | 19/04/2021 | 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 1.422.950,62 | TOTAL GERAL: | 1.422.881,62 |
Liquidação | |||
---|---|---|---|
Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
8 | 24/05/2019 | 71730524672 - RENATA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ | -69,00 |
1407 | 29/04/2021 | 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR | 1.422.950,62 |
4347 | 08/10/2019 | 2745634607 - CIRO CARLOS ANTUNES | 283,50 | TOTAL GERAL: | 1.423.165,12 |
Pagamento | |||
---|---|---|---|
Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
12 | 22/04/2019 | 25001309000127 - MARIANA GOMES FERREIRA 09276654682 | 2.481,05 |
13 | 30/04/2019 | 25001309000127 - MARIANA GOMES FERREIRA 09276654682 | 4.109,45 |
13 | 29/04/2021 | 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR | 1.422.950,62 |
18 | 27/05/2019 | 25001309000127 - MARIANA GOMES FERREIRA 09276654682 | 2.770,40 |
19 | 27/05/2019 | 3732823628 - WESLEI MAIA DE SOUZA | 52,50 |
20 | 27/05/2019 | 3088201778 - CARMEN ALBERTA KATAYAMA DE GASPERAZZO | 52,50 |
21 | 27/05/2019 | 1298829682 - ALEXANDRE ALVES CARIBE DA CUNHA | 283,50 |
22 | 27/05/2019 | 96563656668 - ALEX SANDER FREITAS | 283,50 |
23 | 27/05/2019 | 6121571640 - KENIA LUIZA FERREIRA ROCHA | 352,50 |
24 | 27/05/2019 | 12797788656 - ALENICE ALIANE FONSECA | 352,50 |
25 | 27/05/2019 | 4708675666 - JULIANA ALVES MIRANDA ANDRADE | 352,50 |
26 | 27/05/2019 | 7562293678 - MARIA CECILIA TUPINAMBA OLIVEIRA | 352,50 |
27 | 27/05/2019 | 9922557673 - RONILSON FERREIRA FREITAS | 352,50 |
28 | 27/05/2019 | 6622746605 - LUIZ ALVES DURAES JUNIOR | 352,50 |
29 | 27/05/2019 | 7671029670 - LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR | 283,50 |
47 | 04/06/2019 | 9755600698 - CARLOS CESAR PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | 352,50 |
48 | 04/06/2019 | 72486031634 - MARIA NUNES DE FRANCA | 283,50 |
49 | 04/06/2019 | 8463016600 - EVILAZIA FERREIRA MARTINS | 283,50 |
50 | 04/06/2019 | 49773615634 - MARIA ANGELA COSTA MOTA | 283,50 |
52 | 10/06/2019 | 71730524672 - RENATA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ | 283,50 |
64 | 25/06/2019 | 32234309620 - MARIA NADURCE DA SILVA | 305,50 |
65 | 25/06/2019 | 72486031634 - MARIA NUNES DE FRANCA | 305,50 |
66 | 25/06/2019 | 73429767687 - EDMILSON MENDES DE FARIA | 283,50 |
67 | 25/06/2019 | 1249957648 - ROSIANE DOS SANTOS FERREIRA DIAS | 352,50 |
68 | 25/06/2019 | 7546285666 - CLAUDIA GONCALVES MAGALHAES | 352,50 |
69 | 25/06/2019 | 6622746605 - LUIZ ALVES DURAES JUNIOR | 352,50 |
70 | 25/06/2019 | 8463016600 - EVILAZIA FERREIRA MARTINS | 305,50 |
71 | 25/06/2019 | 71751505634 - ALBA VALERIA NIZA SILVA | 52,50 |
72 | 25/06/2019 | 6694743637 - CLARICE NOGUEIRA LOPES | 52,50 |
73 | 25/06/2019 | 82230595687 - VALDILENE SANTOS RODRIGUES VIEIRA | 52,50 |
74 | 25/06/2019 | 6029296604 - CARMEM CRISTINA SILVA BATISTA | 52,50 |
75 | 25/06/2019 | 66826470691 - CLAUDIA APARECIDA FERREIRA MACHADO | 52,50 |
76 | 25/06/2019 | 790765640 - ADAILTON DIAS DOS SANTOS | 283,50 |
77 | 25/06/2019 | 4606490608 - MILTON CHAVES DOS SANTOS JUNIOR | 352,50 |
79 | 15/07/2019 | 60000066672 - KATIA LILIANY OLIVEIRA MACEDO | 52,50 |
80 | 15/07/2019 | 3919906675 - QUINTILIANO MENDES MAIA | 352,50 |
82 | 06/08/2019 | 21919410600 - MARIA ZENILDE GONCALVES SANTOS | 52,50 |
115 | 07/10/2019 | 56517076620 - REGINA COELE CORDEIRO | 52,50 |
116 | 07/10/2019 | 3205964608 - KELLY ALENCAR FROES | 52,50 |
128 | 21/10/2019 | 2745634607 - CIRO CARLOS ANTUNES | 283,50 | TOTAL GERAL: | 1.440.870,52 |
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
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Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
2311021 000024/2017 | ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ATENDER DEMANDA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE UNIMONTES E CAPES - CONVENIO 816430/2015 - SIAFI 9041043 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 26312888000191 - ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 - ME |
2311021 000024/2017 | ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ATENDER DEMANDA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE UNIMONTES E CAPES - CONVENIO 816430/2015 - SIAFI 9041043 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 25897729000133 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP |
2311021 000066/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CADERNO DIDÁTICOS CONVENIO 816430/2015 - SIAF 9001913 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP |
2311021 000066/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CADERNO DIDÁTICOS CONVENIO 816430/2015 - SIAF 9001913 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 16951665000110 - RB GRAFICA DIGITAL EIRELI |
2311021 000040/2018 | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - CONVENIO 841188/2016 - SIAF 9143833. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 25001309000127 - MARIANA GOMES FERREIRA 09276654682 |