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Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: 816430/2015 - Implantacao De Cursos No Ambito Do Sistema Universidade Aberta Do Brasil - Uab - Proposta 003086/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Dados atualizados em: 01/01/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9041043 Título do Convênio: IMPLANTACAO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - PROPOSTA 003086/2015
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 8365 Número do Convênio SIGCON: 816430/2015

Objetivo do Convênio: Implantação de Cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 20/07/2015 Término da Vigência Inicial: 29/06/2020
Início da Vigência: 29/06/2015 Término da Vigência Atualizada: 29/06/2020
Programa:
EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO
Valor Total Publicado: 1.256.212,80 Valor Total Atualizado: 1.256.212,80
Valor Concedente Publicado: 1.243.650,67 Valor Concedente Atualizado: 1.243.650,67
Valor Proponente Publicado: 12.562,13 Valor Proponente Atualizado: 12.562,13
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
04/04/2016 1761020300 - MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 269.680,80
11/04/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.973,04
15/04/2016 1761020300 - MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 851.260,80
29/04/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.415,69
12/05/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 308,19
31/05/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.415,89
29/06/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.033,87
29/07/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.018,96
31/08/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.491,26
30/09/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.513,29
24/10/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.884,76
28/10/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 18,28
31/10/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.841,73
16/11/2016 1761020300 - MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 122.709,07
30/11/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.152,51
29/12/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.305,71
31/01/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 9.479,29
24/02/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.958,15
31/03/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 12.751,19
27/04/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.446,45
31/05/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.273,22
30/06/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.367,60
31/07/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.095,62
31/08/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 6.802,36
29/09/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 6.464,49
30/10/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 6.072,09
30/11/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.707,22
27/12/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.582,54
30/01/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.239,92
27/02/2018 1922991199000 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS 150,00
28/02/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.260,69
27/03/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.098,20
27/04/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.983,15
06/06/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.949,65
29/06/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.966,38
01/08/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.984,34
31/08/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.002,35
28/09/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.020,94
31/10/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.039,10
30/11/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.057,82
27/12/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.072,47
31/01/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.080,30
28/02/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.099,17
29/03/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.118,12
30/04/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.137,13
31/05/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.131,74
28/06/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.123,58
30/07/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.129,38
30/08/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.148,23
30/09/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.776,51
31/10/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.503,23
29/11/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.413,69
27/12/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.031,61
31/01/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.737,07
28/02/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.654,31
13/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.462,74
30/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.174,84
29/05/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.075,04
30/06/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.470,19
31/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.023,03
31/08/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.863,13
30/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.659,39
29/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.661,32
30/11/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.663,24
28/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.665,16
02/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.667,10
22/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 441,97
30/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.898,02
TOTAL GERAL: 1.553.658,32
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
652 08/10/2019 2745634607 - CIRO CARLOS ANTUNES DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS -69,00
1283 19/04/2021 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES 1.422.950,62
TOTAL GERAL: 1.422.881,62
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
8 24/05/2019 71730524672 - RENATA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ -69,00
1407 29/04/2021 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR 1.422.950,62
4347 08/10/2019 2745634607 - CIRO CARLOS ANTUNES 283,50
TOTAL GERAL: 1.423.165,12
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
12 22/04/2019 25001309000127 - MARIANA GOMES FERREIRA 09276654682 2.481,05
13 30/04/2019 25001309000127 - MARIANA GOMES FERREIRA 09276654682 4.109,45
13 29/04/2021 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR 1.422.950,62
18 27/05/2019 25001309000127 - MARIANA GOMES FERREIRA 09276654682 2.770,40
19 27/05/2019 3732823628 - WESLEI MAIA DE SOUZA 52,50
20 27/05/2019 3088201778 - CARMEN ALBERTA KATAYAMA DE GASPERAZZO 52,50
21 27/05/2019 1298829682 - ALEXANDRE ALVES CARIBE DA CUNHA 283,50
22 27/05/2019 96563656668 - ALEX SANDER FREITAS 283,50
23 27/05/2019 6121571640 - KENIA LUIZA FERREIRA ROCHA 352,50
24 27/05/2019 12797788656 - ALENICE ALIANE FONSECA 352,50
25 27/05/2019 4708675666 - JULIANA ALVES MIRANDA ANDRADE 352,50
26 27/05/2019 7562293678 - MARIA CECILIA TUPINAMBA OLIVEIRA 352,50
27 27/05/2019 9922557673 - RONILSON FERREIRA FREITAS 352,50
28 27/05/2019 6622746605 - LUIZ ALVES DURAES JUNIOR 352,50
29 27/05/2019 7671029670 - LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR 283,50
47 04/06/2019 9755600698 - CARLOS CESAR PEREIRA DE ALMEIDA FILHO 352,50
48 04/06/2019 72486031634 - MARIA NUNES DE FRANCA 283,50
49 04/06/2019 8463016600 - EVILAZIA FERREIRA MARTINS 283,50
50 04/06/2019 49773615634 - MARIA ANGELA COSTA MOTA 283,50
52 10/06/2019 71730524672 - RENATA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ 283,50
64 25/06/2019 32234309620 - MARIA NADURCE DA SILVA 305,50
65 25/06/2019 72486031634 - MARIA NUNES DE FRANCA 305,50
66 25/06/2019 73429767687 - EDMILSON MENDES DE FARIA 283,50
67 25/06/2019 1249957648 - ROSIANE DOS SANTOS FERREIRA DIAS 352,50
68 25/06/2019 7546285666 - CLAUDIA GONCALVES MAGALHAES 352,50
69 25/06/2019 6622746605 - LUIZ ALVES DURAES JUNIOR 352,50
70 25/06/2019 8463016600 - EVILAZIA FERREIRA MARTINS 305,50
71 25/06/2019 71751505634 - ALBA VALERIA NIZA SILVA 52,50
72 25/06/2019 6694743637 - CLARICE NOGUEIRA LOPES 52,50
73 25/06/2019 82230595687 - VALDILENE SANTOS RODRIGUES VIEIRA 52,50
74 25/06/2019 6029296604 - CARMEM CRISTINA SILVA BATISTA 52,50
75 25/06/2019 66826470691 - CLAUDIA APARECIDA FERREIRA MACHADO 52,50
76 25/06/2019 790765640 - ADAILTON DIAS DOS SANTOS 283,50
77 25/06/2019 4606490608 - MILTON CHAVES DOS SANTOS JUNIOR 352,50
79 15/07/2019 60000066672 - KATIA LILIANY OLIVEIRA MACEDO 52,50
80 15/07/2019 3919906675 - QUINTILIANO MENDES MAIA 352,50
82 06/08/2019 21919410600 - MARIA ZENILDE GONCALVES SANTOS 52,50
115 07/10/2019 56517076620 - REGINA COELE CORDEIRO 52,50
116 07/10/2019 3205964608 - KELLY ALENCAR FROES 52,50
128 21/10/2019 2745634607 - CIRO CARLOS ANTUNES 283,50
TOTAL GERAL: 1.440.870,52
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO
Número do processo de compra Objeto do processo Órgão demandante Contratado
2311021 000024/2017 ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ATENDER DEMANDA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE UNIMONTES E CAPES - CONVENIO 816430/2015 - SIAFI 9041043 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 26312888000191 - ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 - ME
2311021 000024/2017 ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ATENDER DEMANDA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE UNIMONTES E CAPES - CONVENIO 816430/2015 - SIAFI 9041043 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 25897729000133 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP
2311021 000066/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CADERNO DIDÁTICOS CONVENIO 816430/2015 - SIAF 9001913 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP
2311021 000066/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CADERNO DIDÁTICOS CONVENIO 816430/2015 - SIAF 9001913 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 16951665000110 - RB GRAFICA DIGITAL EIRELI
2311021 000040/2018 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - CONVENIO 841188/2016 - SIAF 9143833. 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 25001309000127 - MARIANA GOMES FERREIRA 09276654682