Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
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| Nº do Processo de Compra: 1451044 000204/2020 | Órgão que realizou a compra: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | |||
| Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS - COVID-19 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 524.560,56 | Valor Total Homologado: 524.560,56 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 23/09/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 1672584 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR |
| Data da Homologação: 23/09/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 12.144,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 36,99 | Valor Total de Referência: 449.206,56 |
| Valor de Homologado Unitário: 36,99 | Valor Total de Homologado: 449.206,56 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1692496 - TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: TNT (NAO TECIDO); TIPO: SANFONADA; GRAMATURA: MINIMA 10 G; MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: BRANCA; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN; | Material/Serviço: TOUCA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 32324669000125 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 23/09/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 3.966,0000 | Unidade de Medida: PACOTES |
| Valor de Referência Unitário: 19,00 | Valor Total de Referência: 75.354,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 19,00 | Valor Total de Homologado: 75.354,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 219 | Valor: 75.354,00 |
| Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 220 | Valor: 449.206,56 |
| Credor: 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 221 | Valor: 449.206,56 |
| Credor: 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 222 | Valor: 75.354,00 |
| Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |