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Dados atualizados em: 01/01/2024

Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 0510037 000462/2020 Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Objeto: TAMPA PARA SISTEMA INTRAVENOSO - APLICACAO: CONECTOR LUER PARA ACESSO INTRAVENOSO FECHADO; FINALIDADE: PARA USO COM SERINGAS E EQUIPOS; TIPO: COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE; MEDIDAS: PADRAO;
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 7.500,00 Valor Total Homologado: 7.272,00
Data de Cadastramento do Processo: 17/09/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 298735 - TAMPA PARA SISTEMA INTRAVENOSO - APLICACAO: CONECTOR LUER PARA ACESSO INTRAVENOSO FECHADO; FINALIDADE: PARA USO COM SERINGAS E EQUIPOS; TIPO: COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE; MEDIDAS: PADRAO; Material/Serviço: TAMPA PARA SISTEMA INTRAVENOSO -
Classe de Material/Serviço: PECAS E COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS
Data da Homologação: 22/09/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 3.000,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 2,50 Valor Total de Referência: 7.500,00
Valor de Homologado Unitário: 2,42 Valor Total de Homologado: 7.272,00
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1167 Valor: 7.272,00
Credor: 24.638.170/0001-64 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 23/09/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1
Histórico de Referência: