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Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: P0114/2023-01 - P0114/2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 07/08/2026

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9388879 Título do Convênio: P0114/2023
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15175 Número do Convênio SIGCON: P0114/2023-01

Objetivo do Convênio: REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA CUSTEIO DO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO (PCLH) NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SUS/MG), DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES.

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 13/04/2023 Término da Vigência Inicial: 04/04/2024
Início da Vigência: 04/04/2023 Término da Vigência Atualizada: 31/08/2025
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
Valor Total Publicado: 18.600,00 Valor Total Atualizado: 18.600,00
Valor Concedente Publicado: 18.600,00 Valor Concedente Atualizado: 18.600,00
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
TA Ajuste (17316) 11/12/2024 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do convênio.
1º TA (16360) 21/03/2024 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade da execução do objeto pactuado
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
31/01/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 143,57
29/02/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 118,88
27/03/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 117,27
02/05/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 136,90
29/05/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 117,18
28/06/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 123,00
31/07/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 135,06
30/08/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 130,48
30/09/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 125,93
31/10/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 142,15
29/11/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 6,19
19/12/2024 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 117,17
02/01/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 121,47
28/02/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 140,47
31/03/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 114,37
30/04/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 110,85
30/05/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 122,50
30/06/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 123,76
31/07/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 124,35
29/08/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 126,29
30/09/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 105,80
30/10/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 106,83
28/11/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 107,81
02/12/2025 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 106,54
TOTAL GERAL: 2.824,82
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
2649 29/07/2025 11301724000191 - QUALY COMERCIAL LTDA MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 3.069,40
3999 25/11/2024 11301724000191 - QUALY COMERCIAL LTDA MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3.043,96
4418 26/11/2025 11495687000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES 14.856,70
TOTAL GERAL: 20.970,06
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
5026 20/08/2025 11301724000191 - QUALY COMERCIAL LTDA 3.069,40
8945 02/12/2025 11495687000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS 14.856,70
TOTAL GERAL: 17.926,10
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
7292 20/08/2025 11301724000191 - QUALY COMERCIAL LTDA 3.069,40
11495 02/12/2025 11495687000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS 14.856,70
TOTAL GERAL: 17.926,10
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO
Número do processo de compra Objeto do processo Órgão demandante Contratado
2311076 000090/2025 AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 11301724000191 - QUALY COMERCIAL LTDA
2311076 000239/2024 CONSUMO PARA O POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 11301724000191 - QUALY COMERCIAL LTDA